目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
无锡市军用饮食供应站的主要职能是为过往部队提供食宿保障、为入伍新兵和退伍老兵、支前民兵运输途中的饮食供应保障工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、军供科。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)党建提质,强化政治引领力。持续深化理论武装,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平强军思想与深入贯彻中央八项规定精神学习教育深度融合,作为长期政治任务抓实抓细,推动理论学习入脑入心;同步跟进中央、省、市典型案例通报,深化违规吃喝等问题集中整治,引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以理论武装夯实政治根基。推动党建与业务深度融合,将业务工作与思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设紧密结合,在重大保障任务中发挥党员先锋模范作用,打造党建与业务融合标杆。
(二)迁建冲刺,提升保障承载力。加快推进迁建项目建设,启动迁建站点物业招标工作,同步制定服务考核细则。加快推进厨房、住宿区域设施设备采购安装,统筹推进迁建军供站试运行。筹备打造军供文化阵地,结合军供特色,统筹推进接待大厅、军供餐厅、军供指挥中心、住宿区域的文化氛围打造工作,为新站投运营造良好环境。
(三)实战练兵,增强应急保障力。深化实战化训练,积极备战省厅野外保障技能比武,提升队伍“走、打、吃、管、供”综合能力。加强跨区域协同演练,持续与常州、苏州、上海等周边军供站开展联合保障演练,探索实战条件下应急保障新方法新路子,强化跨区域协同配合能力,构建满足形势任务需要的军供服务保障新格局。
(四)智慧军供,激活创新驱动力。探索推进军供保障信息化指挥平台建设,探索实现军供保障信息供给端服务端互通,完善指挥调动、动态可视、实时监控等功能,提升指挥效率与保障精准度。探索智慧厨房建设,推动实现根据保障任务量和官兵健康档案自动调整供餐方案,全面提升综合保障效能。
(五)队伍建设,强化人才支撑力。根据上级文件要求,加大专业人才培育力度,重点培育制炊、化验、水电、驾驶、信息化等关键岗位专业人才,解决人才缺口问题。与无锡市烹饪餐饮行业协会等机构持续合作,开展中式烹饪师、面点师等专项培训,提升队伍综合素养,打造一支适应新时代军供保障需求的专业队伍。
2026年,无锡市军用饮食供应站将继续以习近平强军思想为指引,锚定全国重点军供站建设目标,紧盯短板弱项,狠抓工作落实,以“时时放心不下”的责任感、“事事落实到位”的执行力,持续强化党建引领、提升保障能力、创新保障模式,奋力推动军供工作高质量发展,为强军兴军事业作出更大贡献!
第二部分
2026年度
无锡市军用饮食供应站
单位预算表





第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年度收入、支出预算总计330.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加44.09万元,增长15.38%。其中:
(一)收入预算总计330.74万元。包括:
1.本年收入合计330.74万元。
(1)一般公共预算拨款收入330.74万元,与上年相比增加44.09万元,增长15.38%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计330.74万元。包括:
1.本年支出合计330.74万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出266.38万元,主要用于工作人员经费及机构运转支出。与上年相比增加41.13万元,增长18.26%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
(2)卫生健康支出(类)支出7.87万元,主要用于工作人员的医疗保险支出。与上年相比减少0.5万元,减少5.97%。主要原因是计算基数调整。
(3)住房保障支出(类)支出56.49万元,主要用于工作人员住房公积金、逐月住房补贴及新职工购房补贴的支出。与上年相比增加3.46万元,增长6.52%。主要原因是计算基数调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年收入预算合计330.74万元,包括本年收入330.74万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入330.74万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年支出预算合计330.74万元,其中:
基本支出247.2万元,占74.74%;
项目支出83.54万元,占25.26%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年度财政拨款收、支总预算330.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加44.09万元,增长15.38%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年财政拨款预算支出330.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加44.09万元,增长15.38%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.99万元,与上年相比增加1.07万元,增长6.32%。主要原因是计算基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出9万元,与上年相比增加0.54万元,增长6.38%。主要原因是计算基数调整。
3.退役军人管理事务(款)军供保障(项)支出239.39万元,与上年相比增加39.52万元,增长19.77%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.87万元,与上年相比减少0.5万元,减少5.97%。主要原因是计算基数调整。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.84万元,与上年相比增加1.09万元,增长6.51%。主要原因是计算基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出7.1万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出31.55万元,与上年相比增加2.37万元,增长8.12%。主要原因是计算基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年度财政拨款基本支出预算247.2万元,其中:
(一)人员经费233.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费13.27万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年一般公共预算财政拨款支出预算330.74万元,与上年相比增加44.09万元,增长15.38%。主要原因是在职职工工资性调整和项目预算调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算247.2万元,其中:
(一)人员经费233.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费13.27万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.8万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市军用饮食供应站2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市军用饮食供应站2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额40.8万元,其中:拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出40.6万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金330.74万元;本单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计83.54万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

