目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;
负责组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实;
组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作;
组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作;
组织指导全市拥军优属优待、抚恤等工作,承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施;
负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹;
指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;
完成市委、市政府交办的其他任务;
职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策法规处)、思想政治和权益维护处、接收安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处。本部门下属单位包括:无锡市军队离退休干部服务中心,无锡市退役军人服务中心,无锡市革命烈士陵园管理中心,无锡市军用饮食供应站。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市退役军人事务局(本级),无锡市军队离退休干部服务中心,无锡市退役军人服务中心,无锡市革命烈士陵园管理中心,无锡市军用饮食供应站。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述,认真贯彻落实党中央和省委省政府决策部署,按照市委市政府工作要求,坚持把退役军人工作融入全市经济社会发展大局,扎实推进新时代退役军人工作高质量发展的生动实践,各项工作取得明显成效。我市“乘华夏腾飞之势,打造军创产业创新发展‘华腾’模式”项目参加全国退役军人创业创新大赛获二等奖,“城市防涝应急三维立体监测系统”项目参加长三角退役军人创业创新大赛观摩赛获三等奖,遴选10个项目参加全省退役军人创业创新大赛,获1个一等奖、3个三等奖。“拥军食堂”“军人驿站”品牌“八一”建军节当天被央视报道。
1.以永远在路上的清醒,持续推动全面从严治党向纵深发展。一是强化思想政治引领。牢固树立政治机关意识,采取集中学习、交流研讨、授课辅导等形式,坚持带着问题学、深入思考学、联系实际学,做到学思用贯通、知信行统一,持续深化对党的创新理论的理解和认识,进一步增强党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治行动自觉。深入开展“传承江南文脉争当时代先锋”读书月和“聚焦经典”研读、朗诵、摄影、“江南风韵”采风等活动,进一步引导党员干部在学习中陶冶情操、增强本领、岗位建功。积极开展主题鲜明的铭史励行、党性教育专题培训等实践活动,教育引导党员干部赓续红色血脉,传承红色基因,进一步增强党员干部牢记嘱托、感恩奋进、走在前列的坚定决心和信心。二是强化党风廉政建设。扎实开展廉政风险排查。严格落实“两个责任”,层层签订全面从严治党责任书,坚持领导干部带头,组织廉政风险点排查,针对性制定防范措施,从源头上堵塞漏洞。扎实开展党纪学习教育。认真研究制定党纪学习教育实施方案,强化分类指导,适时下发重点任务清单和工作提示,明确学习内容和学习方式,确保各项工作同向发力、有力推进。结合“思廉月”活动,组织各级党组织开展主题党日、参观党性教育基地、重温入党誓词、过政治生日等活动,推动党纪学习教育走深走实。扎实开展不正之风和腐败问题集中整治。领导干部带头深入各地进行调研指导,全力推动上级审计发现问题整改,着力查找和纠治退役军人事务系统存在的形式主义、官僚主义,以及退役军人工作相关政策落实不到位的问题。同时,联合相关部门,健全和完善相关制度规定,切实以“零容忍”的态度消灭不正之风和腐败问题滋生的土壤。三是强化组织功能发挥。规范有序开展机关党委、机关纪委换届工作,根据人事变动,先后对2个基层党总支、3个基层党支部书记、副书记进行调整,对3名入党积极分子和1名发展对象进行教育、培养和考察并吸收为预备党员,不断提高党组织凝聚力、向心力、战斗力。抓紧抓实推进党组书记项目,严格落实党支部党建考核、党建工作联系点、“双建三带”等制度,持续开展“先锋行动”进小区、“传承雷锋精神共创文明家园”等志愿服务活动,推动党建工作与中心工作深度融合。联合江南大学关工委举行“民族一家亲关爱育新人”暨“戎晖励行”奖助学金颁奖仪式,退役军人工作美誉度不断提升。
2.以全程冲刺跑的姿态,聚力攻坚高质量发展考核考评指标。对标对表考核考评指标,及时发现问题、找准差距,聚焦短板弱项,持续整改提升,推动高质量发展提质提速提效。移交安置方面。始终把移交安置工作作为一项重要政治任务,会同组织、编制、人社、公安、财政、国资等部门,多次召开研讨会、推进会、岗位筹措会,充分挖掘安置潜力,积极推进人岗相适,强化全链条服务保障,以优质安置回应退役军人期盼。今年,完成163名转业军官、3名转业军官随调家属、101名安排工作退役士兵的安置任务,其中,采取“直通车”“提前双选”模式安置转业军官46名。采取对等对口方式安置驻锡部队军人随军家属55名,采取货币化方式安置24名。9月份,首次组织开展军嫂技能提升培训,全面提升军嫂社会竞争和岗位任职能力。就业创业方面。拓宽联合办班、科学组训,优化课程、名师授课等方式,组织720余名退役士兵适应性培训,做到应训尽训。兼顾个性化培训需求,组织7名退役士兵参加省级特色培训,26名参加紫砂工艺品视频直播带货创业培训。持续深化“日日有登记、周周有招聘、月月有推荐、季季有专场”的“线下+线上”全天候招聘服务,市和市(县)区两级举办招聘会19场,线下参与单位557家,提供岗位数量4456个;线上参与单位92家,提供岗位数量1590个,达成就业意向近1000人次,实现培训与就业无缝衔接。联合教育、财政、人社等5部门出台《促进优秀退役军人到中小学任教的实施办法(试行)》,建立“兵教师”信息库,加大“兵教师”培养力度,拓宽“兵教师”任教渠道,支持“兵教师”职业发展。目前已有4名“兵教师”招录上岗。深化东西部合作模式,带企赴新疆、青海、云南等地招录退役军人,实现地区优势互补。开展“走访退役军人个体工商户服务月”活动,帮助军创企业知政策、解难题、促发展。大力开展“送政策、送服务、送岗位、送技能、送项目”进军营活动,把就业创业服务关口前移,帮助驻锡部队军人退役后更好更快适应社会。持续擦亮军创品牌,不断优化军创环境,孵化军创企业,我市江阴、宜兴、梁溪、惠山等地军创园区均投入运营,形成具有无锡特色的“军创矩阵”。6月底,举办第三届省退役军人创业创新大赛暨首届省退役大学生士兵创业创新大赛无锡市初赛,并推荐优质企业参加国赛、省赛。指导退役军人就业创业服务促进会换届,会员单位扩充到171家,规模效应、雁阵效应越来越凸显,退役军人就业创业更加充分、更有保障。信访稳定方面。扎实开展“涉退役军人信访突出问题源头治理”三年攻坚行动,以部省交办督办信访事项、省厅下达的涉军信访重点人员、省信访联席办滚动交办及各地自行排查的信访事项为重点,逐一分析过堂、逐一落实双包联、逐一建档立卡、逐一明确责任、逐一细化措施,全力推动矛盾攻坚化解。目前,3件部重复访已全部化解,省厅交办的40件源头治理问题清单和12件纳入高质量发展绩效考核的第一、二批信访事项已全部化解,2件第三批信访事项正在全力化解。签约4家律师事务所,形成日值班、月调度、季研判、年总结的运行机制,为服务对象提供政策宣讲、法律咨询、法律援助等服务。迅安律师事务所代理病故军人之女贾某网络打赏案,为受害人追回损失数万元。根据公安预警,全程做好原驻锡某部老兵及亲属280余人聚会赏樱活动外围保障工作,受到省厅领导肯定。基层治理方面。通过异地重建、提档升级对全市44家基层服务站进行夯基提优,建成“部站融合”服务站45家。积极开展苏州大学——无锡退役军人事务系统综合能力提升培训、退役军人服务中心(站)业务骨干提质增效培训、“学思践悟强能力、满腔热忱优服务”退役军人服务中心(站)工作人员职业技能竞赛等活动,以点带面推动基层工作人员提能强能。广泛开展“四访四送”活动,精准摸排人员情况、扎实组织走访送暖,切实以温情服务提升退役军人获得感。巩固拓展“一地一特色、一地一品牌”工作成果,创新打造拥军食堂、“戎耀”志愿服务等做法,央视等新闻媒体“八一”期间专题作了报道。5月底,联合连云港市退役军人事务局举办第二届“兵支书”培训班,35名兵支书参加培训,通过学习培训,进一步提升思想政治素质和强村富民本领,引领退役军人成为乡村振兴重要生力军。
第二部分 无锡市退役军人事务局2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
61,796.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
1.44 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
62.21 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
1,308.36 |
八、社会保障和就业支出 |
61,447.17 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
203.83 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
1,389.77 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
63,104.42 |
本年支出合计 |
63,104.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
63,104.42 |
总计 |
63,104.42 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
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公开02表 |
|||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
63,104.42 |
61,796.06 |
|
|
|
|
|
1,308.36 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
20409 |
国家保密 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2040999 |
其他国家保密支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
62.21 |
62.21 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
62.21 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
62.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61,447.17 |
60,138.81 |
|
|
|
|
|
1,308.36 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
1.50 |
1.50 |
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.14 |
541.14 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
360.76 |
360.76 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.38 |
180.38 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16,254.51 |
14,946.15 |
|
|
|
|
|
1,308.36 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3,144.10 |
3,144.10 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
2,607.03 |
2,607.03 |
|
|
|
|
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
3,176.04 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7,327.34 |
6,018.98 |
|
|
|
|
|
1,308.36 |
20809 |
退役安置 |
41,475.37 |
41,475.37 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,326.63 |
33,326.63 |
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,036.25 |
3,036.25 |
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,433.14 |
1,433.14 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3,679.35 |
3,679.35 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3,174.65 |
3,174.65 |
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
981.10 |
981.10 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
1,208.57 |
1,208.57 |
|
|
|
|
|
|
2082805 |
军供保障 |
221.20 |
221.20 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
763.78 |
763.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.83 |
203.83 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.53 |
201.53 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153.68 |
153.68 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
416.69 |
416.69 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
522.35 |
522.35 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
63,104.42 |
6,745.12 |
56,359.30 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
20409 |
国家保密 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
2040999 |
其他国家保密支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61,447.17 |
5,153.82 |
56,293.35 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.14 |
541.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
360.76 |
360.76 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.38 |
180.38 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16,254.51 |
417.67 |
15,836.84 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3,144.10 |
|
3,144.10 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
2,607.03 |
|
2,607.03 |
|
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7,327.34 |
|
7,327.34 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
41,475.37 |
2,620.73 |
38,854.64 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,326.63 |
|
33,326.63 |
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,036.25 |
2,620.73 |
415.52 |
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,433.14 |
|
1,433.14 |
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3,679.35 |
|
3,679.35 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3,174.65 |
1,574.28 |
1,600.37 |
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
981.10 |
981.10 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
1,208.57 |
|
1,208.57 |
|
|
|
2082805 |
军供保障 |
221.20 |
201.20 |
20.00 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
763.78 |
391.98 |
371.80 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
203.83 |
201.53 |
2.30 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.53 |
201.53 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153.68 |
153.68 |
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
416.69 |
416.69 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
522.35 |
522.35 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
61,796.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
62.21 |
62.21 |
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60,138.81 |
60,138.81 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
203.83 |
203.83 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
61,796.06 |
本年支出合计 |
61,796.06 |
61,796.06 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
61,796.06 |
总计 |
61,796.06 |
61,796.06 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位
转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
61,796.06 |
6,745.12 |
55,050.94 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.44 |
|
1.44 |
20409 |
国家保密 |
1.44 |
|
1.44 |
2040999 |
其他国家保密支出 |
1.44 |
|
1.44 |
206 |
科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
20699 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
208 |
社会保障和就业支出 |
60,138.81 |
5,153.82 |
54,984.99 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
2080116 |
引进人才费用 |
1.50 |
|
1.50 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.14 |
541.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
360.76 |
360.76 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.38 |
180.38 |
|
20808 |
抚恤 |
14,946.15 |
417.67 |
14,528.48 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3,144.10 |
|
3,144.10 |
2080805 |
义务兵优待 |
2,607.03 |
|
2,607.03 |
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
2080899 |
其他优抚支出 |
6,018.98 |
|
6,018.98 |
20809 |
退役安置 |
41,475.37 |
2,620.73 |
38,854.64 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,326.63 |
|
33,326.63 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,036.25 |
2,620.73 |
415.52 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,433.14 |
|
1,433.14 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
3,679.35 |
|
3,679.35 |
20828 |
退役军人管理事务 |
3,174.65 |
1,574.28 |
1,600.37 |
2082801 |
行政运行 |
981.10 |
981.10 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1,208.57 |
|
1,208.57 |
2082805 |
军供保障 |
221.20 |
201.20 |
20.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
763.78 |
391.98 |
371.80 |
210 |
卫生健康支出 |
203.83 |
201.53 |
2.30 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.53 |
201.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153.68 |
153.68 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.80 |
|
1.80 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.80 |
|
1.80 |
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
221 |
住房保障支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
2210202 |
提租补贴 |
416.69 |
416.69 |
|
2210203 |
购房补贴 |
522.35 |
522.35 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时
可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
6,745.12 |
6,389.05 |
356.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,793.63 |
5,793.63 |
|
30101 |
基本工资 |
746.77 |
746.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,453.51 |
1,453.51 |
|
30103 |
奖金 |
1,234.29 |
1,234.29 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,022.49 |
1,022.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
361.04 |
361.04 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
180.52 |
180.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
201.53 |
201.53 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.13 |
40.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
30114 |
医疗费 |
21.94 |
21.94 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
80.68 |
80.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
352.88 |
|
352.88 |
30201 |
办公费 |
55.78 |
|
55.78 |
30202 |
印刷费 |
5.60 |
|
5.60 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
30205 |
水费 |
4.18 |
|
4.18 |
30206 |
电费 |
9.30 |
|
9.30 |
30207 |
邮电费 |
10.02 |
|
10.02 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
30211 |
差旅费 |
23.22 |
|
23.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.97 |
|
3.97 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
30215 |
会议费 |
4.78 |
|
4.78 |
30216 |
培训费 |
8.40 |
|
8.40 |
30217 |
公务接待费 |
3.39 |
|
3.39 |
30218 |
专用材料费 |
49.22 |
|
49.22 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.56 |
|
0.56 |
30227 |
委托业务费 |
39.96 |
|
39.96 |
30228 |
工会经费 |
65.52 |
|
65.52 |
30229 |
福利费 |
7.18 |
|
7.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
|
11.50 |
30239 |
其他交通费用 |
33.06 |
|
33.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.68 |
|
16.68 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
595.42 |
595.42 |
|
30301 |
离休费 |
42.06 |
42.06 |
|
30302 |
退休费 |
377.29 |
377.29 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.71 |
51.71 |
|
30305 |
生活补助 |
63.29 |
63.29 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.97 |
60.97 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.19 |
|
3.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.19 |
|
3.19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出
情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
61,796.06 |
6,745.12 |
55,050.94 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.44 |
|
1.44 |
20409 |
国家保密 |
1.44 |
|
1.44 |
2040999 |
其他国家保密支出 |
1.44 |
|
1.44 |
206 |
科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
20699 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
62.21 |
|
62.21 |
208 |
社会保障和就业支出 |
60,138.81 |
5,153.82 |
54,984.99 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
2080116 |
引进人才费用 |
1.50 |
|
1.50 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
541.14 |
541.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
360.76 |
360.76 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.38 |
180.38 |
|
20808 |
抚恤 |
14,946.15 |
417.67 |
14,528.48 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3,144.10 |
|
3,144.10 |
2080805 |
义务兵优待 |
2,607.03 |
|
2,607.03 |
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
2080899 |
其他优抚支出 |
6,018.98 |
|
6,018.98 |
20809 |
退役安置 |
41,475.37 |
2,620.73 |
38,854.64 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,326.63 |
|
33,326.63 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,036.25 |
2,620.73 |
415.52 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,433.14 |
|
1,433.14 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
3,679.35 |
|
3,679.35 |
20828 |
退役军人管理事务 |
3,174.65 |
1,574.28 |
1,600.37 |
2082801 |
行政运行 |
981.10 |
981.10 |
|
2082804 |
拥军优属 |
1,208.57 |
|
1,208.57 |
2082805 |
军供保障 |
221.20 |
201.20 |
20.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
763.78 |
391.98 |
371.80 |
210 |
卫生健康支出 |
203.83 |
201.53 |
2.30 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
201.53 |
201.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153.68 |
153.68 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.80 |
|
1.80 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.80 |
|
1.80 |
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
221 |
住房保障支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,389.77 |
1,389.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
2210202 |
提租补贴 |
416.69 |
416.69 |
|
2210203 |
购房补贴 |
522.35 |
522.35 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
6,745.12 |
6,389.05 |
356.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,793.63 |
5,793.63 |
|
30101 |
基本工资 |
746.77 |
746.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,453.51 |
1,453.51 |
|
30103 |
奖金 |
1,234.29 |
1,234.29 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,022.49 |
1,022.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
361.04 |
361.04 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
180.52 |
180.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
201.53 |
201.53 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.13 |
40.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
450.73 |
450.73 |
|
30114 |
医疗费 |
21.94 |
21.94 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
80.68 |
80.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
352.88 |
|
352.88 |
30201 |
办公费 |
55.78 |
|
55.78 |
30202 |
印刷费 |
5.60 |
|
5.60 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
30205 |
水费 |
4.18 |
|
4.18 |
30206 |
电费 |
9.30 |
|
9.30 |
30207 |
邮电费 |
10.02 |
|
10.02 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
30211 |
差旅费 |
23.22 |
|
23.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.97 |
|
3.97 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
30215 |
会议费 |
4.78 |
|
4.78 |
30216 |
培训费 |
8.40 |
|
8.40 |
30217 |
公务接待费 |
3.39 |
|
3.39 |
30218 |
专用材料费 |
49.22 |
|
49.22 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.56 |
|
0.56 |
30227 |
委托业务费 |
39.96 |
|
39.96 |
30228 |
工会经费 |
65.52 |
|
65.52 |
30229 |
福利费 |
7.17 |
|
7.17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
|
11.50 |
30239 |
其他交通费用 |
33.06 |
|
33.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.68 |
|
16.68 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
595.42 |
595.42 |
|
30301 |
离休费 |
42.06 |
42.06 |
|
30302 |
退休费 |
377.29 |
377.29 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.71 |
51.71 |
|
30305 |
生活补助 |
63.29 |
63.29 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.97 |
60.97 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.19 |
|
3.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.19 |
|
3.19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
21.43 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
14.41 |
7.02 |
13.72 |
12.66 |
17.80 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
14.41 |
3.39 |
13.72 |
12.66 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
15 |
国内公务接待批次(个) |
29 |
国内公务接待人次(人) |
265 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
11 |
参加会议人次(人) |
410 |
组织培训次数(个) |
23 |
参加培训人次(人) |
110 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整
后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
150.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
148.62 |
30201 |
办公费 |
22.37 |
30202 |
印刷费 |
5.45 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
1.71 |
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.92 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
18.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.76 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
4.38 |
30216 |
培训费 |
6.05 |
30217 |
公务接待费 |
2.71 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
39.23 |
30228 |
工会经费 |
11.65 |
30229 |
福利费 |
1.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
1.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:无锡市退役军人事务局 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
498.30 |
||
(一)政府采购货物支出 |
50.34 |
||
(二)政府采购工程支出 |
3.85 |
||
(三)政府采购服务支出 |
444.11 |
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
396.81 |
||
其中:授予小微企业合同金额 |
51.90 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计63,104.42万元。与上年相比,收、支总计各减少140.4万元,减少0.22%。其中:
(一)收入决算总计63,104.42万元。包括:
1.本年收入决算合计63,104.42万元。与上年相比,减少140.4万元,减少0.22%,变动原因:军服中心企业退休军转干部养老金补差由于上级政策调整未能发放。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计63,104.42万元。包括:
1.本年支出决算合计63,104.42万元。与上年相比,减少140.4万元,减少0.22%,变动原因:军服中心企业退休军转干部养老金补差由于上级政策调整未能发放。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计63,104.42万元,其中:财政拨款收入61,796.06万元,占97.93%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,308.36万元,占2.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计63,104.42万元,其中:基本支出6,745.12万元,占10.69%;项目支出56,359.3万元,占89.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计61,796.06万元。与上年相比,收、支总计各减少247.56万元,减少0.4%,变动原因:军服中心企业退休军转干部养老金补差由于上级政策调整未能发放。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算61,796.06万元,占本年支出合计的97.93%。与2024年度财政拨款支出年初预算27,547.57万元相比,完成年初预算的224.32%。其中:
(一)公共安全支出(类)
国家保密(款)其他国家保密支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.44万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:决算数为上年结转资金支付信息化运维尾款。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算62.21万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:决算数为上年结转资金支付电子优待证项目款。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,支出决算1.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:军服中心年内追加“321”引进人才住房补贴。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算230.93万元,支出决算360.76万元,完成年初预算的156.22%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员养老保险缴费支出。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算115.47万元,支出决算180.38万元,完成年初预算的156.21%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员职业年金缴费支出。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算2,300万元,支出决算3,144.1万元,完成年初预算的136.7%。决算数与年初预算数的差异原因:实际死亡人数超过年初预算,年内追加军休干部一次性抚恤金。
5.抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算40万元,支出决算2,607.03万元,完成年初预算的6,517.58%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括上级转移支付资金和市财政预留的转移下级资金。
6.抚恤(款)褒扬纪念(项)。年初预算8,622.4万元,支出决算3,176.04万元,完成年初预算的36.83%。决算数与年初预算数的差异原因:烈士陵园环境提升及改造工程结算进度未达到年初预算的预计进度。
7.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算9,507.71万元,支出决算6,018.98万元,完成年初预算的63.31%。决算数与年初预算数的差异原因:军服中心企业退休军转干部养老金补差由于上级政策调整未能发放。
8.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算835.4万元,支出决算33,326.63万元,完成年初预算的3,989.3%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心军休干部安置经费。
9.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算967.67万元,支出决算3,036.25万元,完成年初预算的313.77%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构经费。
10.退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算0万元,支出决算1,433.14万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:决算数为中央财政承担的军服中心企业退休军转干部补助。
11.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算616.82万元,支出决算3,679.35万元,完成年初预算的596.5%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括中央财政承担的无军籍退休退职职工经费。
12.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算47.65万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:居民基本生活价格指数上涨幅度未达到补贴发放标准,年内未发放重点优抚对象物价补贴。
13.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算832.09万元,支出决算981.1万元,完成年初预算的117.91%。决算数与年初预算数的差异原因:追加局机关工作人员未休假补贴和年度综合考核奖。
14.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算1,272.31万元,支出决算1,208.57万元,完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因:减少两个部队的两节慰问。
15.退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算146.82万元,支出决算221.2万元,完成年初预算的150.66%。决算数与年初预算数的差异原因:追加军供站未休假补贴、绩效考核奖等相关人员费用。
16.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算1,008.92万元,支出决算763.78万元,完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数的差异原因:部分退役军人事务专项支出转移至区级支付。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算47.85万元,支出决算47.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算87.11万元,支出决算153.68万元,完成年初预算的176.42%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员医保支出。
3.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算1.8万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:优抚对象医疗补助项决算数为上级转移支付拨款。
4.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算0万元,支出决算0.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:老龄卫生健康事务项决算数为同级横向部门转移支付拨款。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算274.26万元,支出决算450.73万元,完成年初预算的164.34%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员住房公积金支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算300.18万元,支出决算416.69万元,完成年初预算的138.81%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员提租补贴支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算293.98万元,支出决算522.35万元,完成年初预算的177.68%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数包括由中央财政承担的军休中心机构人员新职工购房补贴支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算6,745.12万元,其中:
(一)人员经费6,389.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费356.07万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算61,796.06万元。与上年相比,减少247.56万元,减少0.4%,变动原因:军服中心企业退休军转干部养老金补差由于上级政策调整未能发放。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,745.12万元,其中:
(一)人员经费6,389.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费356.07万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算17.8万元(其中:一般公共预算支出17.8万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少62.03万元,变动原因:军休中心上年度购置公务用车3辆,本年未购置。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出14.41万元,占“三公”经费的80.96%;公务接待费支出3.39万元,占“三公”经费的19.04%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算21.43万元(其中:一般公共预算支出21.43万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。决算数与预算数的差异原因:公务接待批次比预算减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算14.41万元(其中:一般公共预算支出14.41万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算14.41万元(其中:一般公共预算支出14.41万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算14.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费支出预算7.02万元(其中:一般公共预算支出7.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算3.39万元(其中:一般公共预算支出3.39万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的48.29%,决算数与预算数的差异原因:公务接待批次比预算减少。其中:国内公务接待支出3.39万元,接待29批次,265人次,开支内容:上级来访检查和兄弟城市单位学习交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算13.72万元(其中:一般公共预算支出13.72万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算13.72万元(其中:一般公共预算支出13.72万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议11个,参加会议410人次,开支内容:部省在锡举办会议、业务条线会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算12.66万元(其中:一般公共预算支出12.66万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算12.66万元(其中:一般公共预算支出12.66万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训23个,组织培训110人次,开支内容:工作人员继续教育培训、业务条线培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算150.02万元(其中:一般公共预算支出150.02万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加103.99万元,增长225.92%,变动原因:统计口径变更,本年度将运转类专项也纳入机关运行经费进行统计。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额498.3万元,其中:政府采购货物支出50.34万元、政府采购工程支出3.85万元、政府采购服务支出444.11万元。政府采购授予中小企业合同金额396.81万元,占政府采购支出总额的79.63%,其中:授予小微企业合同金额51.9万元,占授予中小企业合同金额的13.08%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车12辆、其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本部门共23个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计56,359.3万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金63,104.42万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的19个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计56,893.56万元;本部门组织所属单位共开展5项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计63,244.82万元。
本部门共23个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计56,359.3万元;本部门开展1个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金63,104.42万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。
二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持,以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
三十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
三十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十八、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
三十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。
四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。