目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责为退役军人提供就业创业服务,做好自主择业、自谋职业军转干部服务保障工作,协助做好企业军转干部解困、维稳、救助等工作。
2.负责做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作,承担市级退役军人服务大厅的日常运行。
3.负责做好退役军人和其他优抚对象数据信息库的日常维护,协助做好优抚帮扶工作。
4.指导本市各级退役军人服务中心(站)业务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室:负责中心日常运转,承担党建、保密、档案、财务、人事、安全等工作;业务指导科:负责指导本市各级退役军人服务中心(站)业务工作,负责全市退役军人服务体系建设的相关工作;服务保障科:负责做好自主择业、自谋职业军转干部服务保障,负责企业军转干部相关补贴的核发;为退役军人提供就业创业服务;开展常态化联系退役军人,协助做好优抚工作;权益维护科:负责市级退役军人服务大厅的日常运转,协助做好退役军人和其他优抚对象信访工作;协助做好退役军人思想政治教育、志愿服务活动及帮扶援助等工作。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
2022年工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九大及历次全会和省、市党代会精神,深耕服务为民的宗旨使命,厚植奉献忠诚、担当作为的奋进勇气,打造“锡戎”系列特色工作品牌,以实实在在的工作助力退役军人工作高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一是强化举旗铸魂,切实发挥政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,引导广大党员干部坚决维护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化党史学习教育成果,巩固市委巡查反馈问题整改工作成效。二是抓好组织建设,持续建强战斗堡垒。严格落实党内组织生活制度,持续巩固支部标准化规范化建设和“一支部一品牌、一支部一特色”创建成果,拓展丰富“五角星”品牌内涵,不断推进组织建设提质增效。牢固树立大局意识和全局观念,坚持严管厚爱、融合凝心聚力,扎实抓好党员教育管理。三是夯实主责主业,有效履行服务为民。推进军人退役“一件事”办理工作,不断加强服务中心(站)标准化制度化建设水平,规范抓好“双自”和企军解困稳定工作,扎实开展企业军转干部大病救助,始终保持关心关爱,不断提升退役军人的幸福感获得感满足感。持续巩固市委巡察反馈问题整改、民生专项资金清查治理等工作成果,全面推进依法从严落地生根。四是坚持创新赋能,积极打造特色亮点。探索基层服务站开展退役军人思想政治工作的新路径新方法。探索退役军人服务体系建设向退役军人相对集中的企业、高校等拓展延伸。发挥“三项功能”,坚持“党建+服务+军创”同向发力、同频共振,积极打造“锡戎先锋”工作品牌,持续推动自主择业军转干部功能型党组织建设。打造“四亮”窗口,积极打造“四亮”(党员亮身份、服务亮承诺、工作亮标准、担当亮作为)服务窗口。
第二部分
2022年度
无锡市退役军人服务中心
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
536.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
359.28 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
78.11 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
99.56 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
536.95 |
本年支出合计 |
536.95 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
536.95 |
支出总计 |
536.95 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
536.95 |
536.95 |
536.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368 |
无锡市退役军人事务局 |
536.95 |
536.95 |
536.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368003 |
无锡市退役军人服务中心 |
536.95 |
536.95 |
536.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
536.95 |
447.14 |
89.81 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.28 |
269.47 |
89.81 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.14 |
42.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
317.14 |
227.33 |
89.81 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
317.14 |
227.33 |
89.81 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.11 |
78.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.11 |
78.11 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.13 |
70.13 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.58 |
49.58 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
49.98 |
49.98 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
536.95 |
一、本年支出 |
536.95 |
(一)一般公共预算拨款 |
536.95 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
359.28 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
78.11 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
99.56 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
536.95 |
支出总计 |
536.95 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
536.95 |
447.14 |
417.88 |
29.26 |
89.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.28 |
269.47 |
240.21 |
29.26 |
89.81 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.14 |
42.14 |
42.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
317.14 |
227.33 |
198.07 |
29.26 |
89.81 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
317.14 |
227.33 |
198.07 |
29.26 |
89.81 |
210 |
卫生健康支出 |
78.11 |
78.11 |
78.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.11 |
78.11 |
78.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.13 |
70.13 |
70.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.56 |
99.56 |
99.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.56 |
99.56 |
99.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.58 |
49.58 |
49.58 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
447.14 |
417.88 |
29.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
410.73 |
410.73 |
|
30101 |
基本工资 |
57.26 |
57.26 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.51 |
186.51 |
|
30103 |
奖金 |
2.98 |
2.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.50 |
46.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.09 |
28.09 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.05 |
14.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
20.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.75 |
3.75 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.58 |
49.58 |
|
30114 |
医疗费 |
1.35 |
1.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
29.26 |
|
29.26 |
30201 |
办公费 |
12.95 |
|
12.95 |
30215 |
会议费 |
2.18 |
|
2.18 |
30228 |
工会经费 |
5.50 |
|
5.50 |
30229 |
福利费 |
1.26 |
|
1.26 |
30239 |
其他交通费用 |
6.53 |
|
6.53 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.15 |
7.15 |
|
30302 |
退休费 |
6.84 |
6.84 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
536.95 |
447.14 |
417.88 |
29.26 |
89.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.28 |
269.47 |
240.21 |
29.26 |
89.81 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.14 |
42.14 |
42.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
317.14 |
227.33 |
198.07 |
29.26 |
89.81 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
317.14 |
227.33 |
198.07 |
29.26 |
89.81 |
210 |
卫生健康支出 |
78.11 |
78.11 |
78.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.11 |
78.11 |
78.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.13 |
70.13 |
70.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.56 |
99.56 |
99.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
99.56 |
99.56 |
99.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.58 |
49.58 |
49.58 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
447.14 |
417.88 |
29.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
410.73 |
410.73 |
|
30101 |
基本工资 |
57.26 |
57.26 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.51 |
186.51 |
|
30103 |
奖金 |
2.98 |
2.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.50 |
46.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.09 |
28.09 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.05 |
14.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
20.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.75 |
3.75 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.58 |
49.58 |
|
30114 |
医疗费 |
1.35 |
1.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
29.26 |
|
29.26 |
30201 |
办公费 |
12.95 |
|
12.95 |
30215 |
会议费 |
2.18 |
|
2.18 |
30228 |
工会经费 |
5.50 |
|
5.50 |
30229 |
福利费 |
1.26 |
|
1.26 |
30239 |
其他交通费用 |
6.53 |
|
6.53 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.15 |
7.15 |
|
30302 |
退休费 |
6.84 |
6.84 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开10表 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位:无锡市退役军人服务中心 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
7.71 |
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302 |
商品和服务支出 |
7.71 |
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30201 |
办公费 |
4.86 |
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30215 |
会议费 |
2.18 |
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30229 |
福利费 |
0.67 |
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
公开13表 |
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政府采购支出表 |
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单位:无锡市退役军人服务中心 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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合计 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年度收入、支出预算总计536.95万元,与上年相比收、支预算总计各增加42.57万元,增长8.61%。
其中:
(一)收入预算总计536.95万元。包括:
1.本年收入合计536.95万元。
(1)一般公共预算拨款收入536.95万元,与上年相比增加42.57万元,增长8.61%。主要原因是1、增加了服务大厅日常运行维护经费和服务体系建设培训费;2、服务大厅人员外包费调增;3、双自干部人数调增。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计536.95万元。包括:
1.本年支出合计536.95万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出359.28万元,主要用于职工工资、津补贴发放;日常办公运行;大厅安保外包、双自干部培训、体检等费用支出。与上年相比增加3.88万元,增长1.09%。主要原因是大厅服务外包费用调增;双自干部人数调增。
(2)卫生健康支出(类)支出78.11万元,主要用于职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险等医保缴纳。与上年相比增加60.53万元,增长344.31%。主要原因是1、系统将57.44万元的提租补贴配置到了事业单位医疗科目,导致本类数据虚增;2、人员增加。
(3)住房保障支出(类)支出99.56万元,主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴的支出。与上年相比减少21.83万元,减少17.98%。主要原因是1、系统将57.44万元的提租补贴配置到了事业单位医疗科目,实际本类比去年增加35.61万元;2、人员增加;3、住房公积金及住房补贴基数调增。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年收入预算合计536.95万元,包括本年收入536.95万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入536.95万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年支出预算合计536.95万元,其中:
基本支出447.14万元,占83.27%;
项目支出89.81万元,占16.73%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年度财政拨款收、支总预算536.95万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加42.57万元,增长8.61%。主要原因是1、人员增加;2、服务大厅外包服务费用调增;3、双自军转干部人数调增;4、增加服务大厅运行维护费及服务体系建设会议费两项项目支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年财政拨款预算支出536.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加42.57万元,增长8.61%。主要原因是1、人员增加;2、服务大厅外包服务费用调增;3、双自军转干部人数调增;4、增加服务大厅运行维护费及服务体系建设会议费两项项目支出。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出28.09万元,与上年相比减少1.64万元,减少5.52%。主要原因是1、涉改单位人员调整;2、养老保险缴费比例调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出14.05万元,与上年相比减少0.81万元,减少5.45%。主要原因是1、涉改单位人员调整;2、职业年金缴费比例调整。
3.退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比减少310.81万元,减少100%。主要原因是涉改单位,由参公改为全额拨款事业单位,原行政运行科目取消,改为其他退役军人事务管理支出科目。
4.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出317.14万元,与上年相比增加317.14万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是涉改单位,由参公改为全额拨款事业单位,原行政运行科目取消,改为其他退役军人事务管理支出科目。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.98万元,与上年相比减少9.6万元,减少54.61%。主要原因是涉改单位,原14名参公人员分流掉7人。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出70.13万元,与上年相比增加70.13万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是1、涉改单位,去年为全额参公事业单位,没有事业单位医疗支出,今年调入7名事业编人员;2、57.44万元的提租补贴被系统配置到了事业单位医疗科目中。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出49.58万元,与上年相比增加11.25万元,增长29.35%。主要原因是住房公积金基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0万元,与上年相比减少52.37万元,减少100%。主要原因是1、57.44万元的提租补贴被系统配置到了事业单位医疗科目;2、提租补贴基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出49.98万元,与上年相比增加19.3万元,增长62.91%。主要原因是1、购房补贴基数调整;2、流出人员主要是老职工,没有新职工住房补贴,流入人员都是新职工,有新职工住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年度财政拨款基本支出预算447.14万元,其中:
(一)人员经费417.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费29.26万元。主要包括:办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算536.95万元,与上年相比增加42.57万元,增长8.61%。主要原因是1、人员增加;2、服务大厅外包服务费用调增;3、双自军转干部人数调增;4、增加服务大厅运行维护费及服务体系建设会议费两项项目支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算447.14万元,其中:
(一)人员经费417.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费29.26万元。主要包括:办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市退役军人服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.18万元,与上年预算数相同。
无锡市退役军人服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出7.71万元。与上年相比减少10.18万元,减少56.9%。主要原因是涉改单位,参公改全额拨款事业,人员分流中,参公人员减少,事业人员增加,与参公人员数量相关的机关运行经费相应减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金536.95万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。