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2025年度无锡市退役军人服务中心单位预算公开
信息索引号 MB1510846/2025-00013 生成日期 2025-02-13 公开日期 2025-02-13
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 无锡市退役军人事务局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 其他 主题(二级) 其他 关键词 预算,会计,退伍
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内容概述 2025年度无锡市退役军人服务中心单位预算公开

目 录

 
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 单位概况
 
一、主要职能
(一)负责为退役军人提供就业创业服务,做好自主择业、自谋职业军转干部服务保障工作,协助做好企业军转干部解困、维稳、救助等工作。(二)负责做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作,承担市级退役军人服务大厅的日常运转。(三)负责做好退役军人和其他优抚对象数据信息库的日常维护,协助做好优抚帮扶工作。(四)指导本市各级退役军人服务中心(站)业务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、业务指导科、服务保障科、权益维护科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
一是坚持融合发展,促进党建与业务“双推动”。坚持“第一议题”制度,巩固主题教育工作成效,充分发挥理论学习中心组领学促学作用,健全完善党员干部常态化经常性学习机制。接续做好党支部标准化规范化品牌化建设和分类晋级工作,周密组织党支部换届选举和党支部结对共建工作,确保以高质量党建引领各项工作高标准落实、事业高质量发展。巩固拓展党纪学习教育成果,严格落实党风廉政建设主体责任,纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治、整治形式主义为基层减负等工作,持之以恒营造正风肃纪浓厚氛围。
二是坚持固本强基,促进建设与效能“双提升”。健全完善常态化指导机制,加强数字化、信息化手段运用,推动服务体系建强用好。通过“部站融合、所站共建”等方式,聚焦地方经济发展和新时代退役军人工作要求,启动新一轮全市退役军人服务中心(站)提质增效行动。巩固退役军人政务服务标准化建设成果,加强指导督促、延伸推进和跟踪问效,全力打造退役军人政务服务“无锡标准”。探索延伸服务体系建设网络,联合高校,打造“线上+线下”双向融合服务网络,引领服务保障进高校、进学生,助力大学生退役军人优质服务和作用发挥。
三是坚持服务为军,促进质量与内涵“双促进”。进一步规范民生专项资金管理,健全完善自主择业、自谋职业和企业军转干部信息核查机制,加强资金安全管理。进一步巩固自主择业军转干部功能型党组织和退役军人和谐劳动关系协调服务中心建设成效,延伸服务触角、创新工作举措,持续擦亮工作品牌,不断扩大工作影响力知名度。围绕“六个一”,健全完善日报告、周交班、月例会工作机制,持续抓好退役军人来访接待工作。拓展完善服务大厅功能区作用,加强规范型标准化建设,全力营造良好来访接待环境。
四是坚持守正创新,促进动力与实力“双发挥”。坚持制度牵引,持续加强财务运行管理,结合工作,开展中心民生专项资金固定资产和财政运行状况自查,全力规范财务秩序。持续开展能力素质提升和星火大讲堂活动,启动新一轮全市服务中心(站)工作人员能力素质培训和业务技能竞赛,全力加强服务能力和业务水平。着力加强对外宣传展示,注重特色亮点和重点工作打造,努力扩大工作影响。持续抓好安全生产责任落实,强化重点检查与常态督查,加强防间保密、意识形态等工作,不断筑牢安全发展基础。
 
第二部分
2025年度
无锡市退役军人服务中心
单位预算表

第三部分 2025年度单位预算情况说明
 
一、收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年度收入、支出预算总计11,157.09万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,435.98万元,减少11.4%。其中:
(一)收入预算总计11,157.09万元。包括:
1.本年收入合计11,157.09万元。
(1)一般公共预算拨款收入9,773.43万元,与上年相比减少76.55万元,减少0.78%。主要原因是由单位保障待遇的军转干部自然减员导致一般公共预算拨款收入减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比减少1,360.09万元,减少100%。主要原因是财政专户管理资金是由区级承担的自主择业军转干部社保和住房补贴两部分构成,在2025年预算编制中,通过单位往来款方式下达使用资金额度,不再通过预算编制的方式下达。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入1,383.66万元,与上年相比增加0.66万元,增长0.05%。主要原因是该项收入为上级转移支付资金,根据相关文件规定,本年度核定收入额度为1383.66万元。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计11,157.09万元。包括:
1.本年支出合计11,157.09万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出11,011.73万元,主要用于单位职工工资支出、日常办公支出及军转干部各项补助支出。与上年相比减少1,436.26万元,减少11.54%。主要原因是一是财政专户管理资金是由区级承担的自主择业军转干部社保和住房补贴构成,在2025年预算编制中,通过单位往来款方式下达使用资金额度,不再通过预算编制的方式下达;二是由单位保障待遇的军转干部自然减员导致预算编制额度减少。
(2)卫生健康支出(类)支出20.13万元,主要用于主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加0.26万元,增长1.31%。主要原因是职工医疗保险缴费基数较上年度调增导致预算增加。
(3)住房保障支出(类)支出125.23万元,主要用于单位职工公积金、购房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加0.02万元,增长0.02%。主要原因是单位职工住房公积金、购房补贴缴存基数调增。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年收入预算合计11,157.09万元,包括本年收入11,157.09万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入9,773.43万元,占87.6%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入1,383.66万元,占12.4%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年支出预算合计11,157.09万元,其中:
基本支出526.55万元,占4.72%;
项目支出10,630.54万元,占95.28%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年度财政拨款收、支总预算9,773.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少76.55万元,减少0.78%。主要原因是由单位保障待遇的军转干部自然减员导致财政拨款收支预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年财政拨款预算支出9,773.43万元,占本年支出合计的87.6%。与上年相比,财政拨款支出减少76.55万元,减少0.78%。主要原因是由单位保障待遇的服务对象军转干部导致财政拨款收支预算减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出40.71万元,与上年相比增加6.2万元,增长17.97%。主要原因是单位参照公务员管理的事业编制职工的机关事业单位基本养老保险缴费基数计算口径增加了一项基础绩效奖,机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出20.36万元,与上年相比增加3.1万元,增长17.96%。主要原因是单位参照公务员管理的事业编制职工的机关事业单位职业年金缴费基数计算口径增加了一项基础绩效奖,机关事业单位职业年金缴费基数调增。
3.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出0万元,与上年相比减少9,282.01万元,减少100%。主要原因是在本年度预算编制中,企业军转干部地方补贴及养老金补差、企业军转干部失业补贴、自主择业军转干部社保补助及住房补贴等专项资金不再按照其他优抚支出的口径进行列支,是按照退役安置(款)其他退役安置支出(项)进行列支。
4.退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出9,158.11万元,与上年相比增加9,158.11万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是在本年度预算编制中,企业军转干部地方补贴及养老金补差、企业军转干部失业补贴、自主择业军转干部社保补助及住房补贴等专项资金是以退役安置(款)其他退役安置支出(项)进行列支,不再按照其他优抚支出(项)的口径进行列支。
5.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出408.89万元,与上年相比增加37.77万元,增长10.18%。主要原因是中心职工的工资福利及社会保险等相关待遇增加。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出20.13万元,与上年相比增加0.26万元,增长1.31%。主要原因是职工医疗保险缴费基数较上年度调增导致支出增加。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.55万元,与上年预算数相同。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出31.02万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出54.66万元,与上年相比增加0.02万元,增长0.04%。主要原因是单位职工购房补贴缴存基数调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年度财政拨款基本支出预算526.55万元,其中:
(一)人员经费499.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费27.15万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算9,773.43万元,与上年相比减少76.55万元,减少0.78%。主要原因是由单位保障待遇的军转干部自然减员导致一般公共预算支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算526.55万元,其中:
(一)人员经费499.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费27.15万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.6万元,与上年预算数相同。
无锡市退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.35万元,比上年预算减少0.15万元,主要原因是根据财政口径,压减了当年度会议经费支出。
无锡市退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金11,157.09万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10,630.54万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。