第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
作为省、市级爱国主义教育基地,市革命烈士陵园管理中心始终秉承“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨,全力做好社会各界人士祭扫和参观服务工作,创新打造“红色记忆之旅”品牌,成为弘扬先进文化、培育民族精神的主阵地和精神文明建设的重要窗口。扎实做好清明祭扫和烈士纪念日、新婚夫妇向革命烈士献花活动等服务保障工作,不断推进红色教育品牌活动,充分发挥爱国主义教育基地作用。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、宣传教育科、服务管理科。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
一、对标更高标准要求,坚定不移推进全面从严治党
聚焦理论学习常态化,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示,作为首要的政治任务,作为党员学习教育培训中的重要内容。
聚焦组织生活规范化,精心制定党支部工作计划,认真细化“三会一课”、理论学习中心组、主题党日、远程教育等党内组织生活的落实措施,抓实抓细党员日常管理、积分管理、“三报到三服务”等党务工作,形成了以规范化管理助推支部党务工作高质量开展的新局面。
聚焦意识形态阵地化,严格落实意识形态(网络意识形态)“第一责任人”职责,定期组织开展以意识形态工作为主要内容的专题学习。借助自身红色资源独特优势,深入挖掘“红色榜样、身边榜样”,多形式多举措多方位开展各类宣传教育活动。
聚焦党建联盟特色化,每季度组织召开党建联盟例会、共商共议活动内容,适时组织集体活动、联合举办主题党日等,充实了党组织活动内容,扩大了“我为群众办实事”服务范围,提升了党建联盟的组织力、服务力和影响力。
聚焦党风廉政长效化,严格落实党风廉政建设主体责任制,坚持“一把手”负总责、班子成员分工负责的工作机制,始终将“转作风、树形象、提效能”作为贯穿年度的重要工作。健全完善廉政风险点防控措施,层层签订《2022年全面从严治党主体责任书》,重点岗位人员的责任清单更加精准更加聚焦。
党建与业务深度融合发展,按照“抓党务、强业务、促融合”这条主线,常态开展“创先争优”工作,充分发挥党建工作对业务工作的辐射带动作用。先后开展“2022•奋进•网上祭英烈”,“缅怀革命先烈、传承红色基因”,“喜迎二十大、悦读向未来”读书月等系列活动。
二、发挥资源禀赋优势,努力谱写红色文化崭新篇章
多措并举保障清明祭扫。一是坚持靠前谋划,制订《2022年清明祭扫接待服务工作实施方案》;二是注重氛围营造,提前部署力量,美化园容园貌,开通预约专线,免费为社会各界提供祭扫服务;三是加强安全保障,结合疫情防控实际情况,完善应急预案,建立“限时间、限人数、限频次”的预约制度;四是强化服务意识,实行岗位增员、工作增时、服务增项三大措施;五是推广代祭网祭,大力倡导网上祭扫、代祭扫,为烈士家属送去心灵慰藉。据统计,清明期间接待党政机关、部队、企事业、学校、社会团体及烈士家属等社会群众共计1.8万余人。
用情用力开展宣传教育。一是助力大型活动服务保障,圆满完成 “9•30”烈士纪念日、新婚夫妇向烈士献花等大型活动的服务保障工作;二是关心关爱烈士家属,结合“缤纷的冬日”开展慰问烈属活动;三是厚植社会各界爱国情怀,先后走进多家单位开展“太湖丰碑——竢实扬华”红色宣讲特色教育活动;四是致力赓续红色血脉,制作红色主题展板,先后投放地铁三阳广场站等11家单位;五是精心营造英烈褒扬氛围,邀请烈士亲属、专家学者讲述英烈红色故事,录制《热血之魂永恒之光》——英烈故事公益短片。
用心用意做好为烈服务。一是认真做好数据更新,高质量完成130余处点位的数据核校与更新,确保烈士纪念设施各项信息数据准确无误、图文相符;二是多方征集烈士资料,扎实开展重点烈士、重要事件的梳理,多方征寻查找相关线索;三是抢救性拍摄“口述历史”,拍摄20余位烈士的口述历史视频。
三、加快推进工程建设,全力打造锡城红色文化地标
一年来,烈士陵园管理中心始终坚持将改造提升工程作为单位年度工作的重中之重,以时不我待的紧迫感、责任感,积极奔走多方协调,想尽办法克服困难,用实际行动和务实举措紧握发展机遇,确保工程建设关键环节按时间节点高效有序推进。
严格按照“顺排节点、倒排计划”的时间表和路线图,层层落实“清单制+责任制+时限制”的任务分工,全身心投入到工程项目的推进过程中,形成上下联动、各负其责、齐抓共管的良好局面。通过不懈努力与辛勤付出,4月22日改造项目成功立项;9月21日,工程设计公司招投标工作完成;9月22日,烈士陵园门前老办公大楼、商户用房拆迁完成;10月上旬,123户住宅居民122户已完成签约。
第二部分
无锡市革命烈士陵园管理中心
2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
公开01表 |
||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
590.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
444.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
128.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
590.36 |
本年支出合计 |
590.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
590.36 |
总计 |
590.36 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
590.36 |
590.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.74 |
444.74 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
389.39 |
389.39 |
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
389.39 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.04 |
35.04 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.04 |
35.04 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
590.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
444.74 |
444.74 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
590.36 |
本年支出合计 |
590.36 |
590.36 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
590.36 |
总计 |
590.36 |
590.36 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.57 |
23.57 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.78 |
11.78 |
|
20808 |
抚恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
20828 |
退役军人管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.69 |
39.69 |
|
2210202 |
提租补贴 |
35.04 |
35.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
54.17 |
54.17 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
489.67 |
470.46 |
19.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
409.64 |
409.64 |
|
30101 |
基本工资 |
60.87 |
60.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
98.28 |
98.28 |
|
30103 |
奖金 |
40.30 |
40.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.23 |
113.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.57 |
23.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.78 |
11.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.72 |
16.72 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.61 |
3.61 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.68 |
39.68 |
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.71 |
|
18.71 |
30201 |
办公费 |
3.29 |
|
3.29 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.87 |
|
2.87 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
|
0.11 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.01 |
|
0.01 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.22 |
|
0.22 |
30228 |
工会经费 |
5.47 |
|
5.47 |
30229 |
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
|
1.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.49 |
|
4.49 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.82 |
60.82 |
|
30301 |
离休费 |
24.04 |
24.04 |
|
30302 |
退休费 |
21.63 |
21.63 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.86 |
13.86 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.57 |
23.57 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.78 |
11.78 |
|
20808 |
抚恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
20828 |
退役军人管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
210 |
卫生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.69 |
39.69 |
|
2210202 |
提租补贴 |
35.04 |
35.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
54.17 |
54.17 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
489.67 |
470.46 |
19.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
409.64 |
409.64 |
|
30101 |
基本工资 |
60.87 |
60.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
98.28 |
98.28 |
|
30103 |
奖金 |
40.30 |
40.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.23 |
113.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.57 |
23.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.78 |
11.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.72 |
16.72 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.61 |
3.61 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.68 |
39.68 |
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.71 |
|
18.71 |
30201 |
办公费 |
3.29 |
|
3.29 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.87 |
|
2.87 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
|
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
|
0.11 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.01 |
|
0.01 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.22 |
|
0.22 |
30228 |
工会经费 |
5.47 |
|
5.47 |
30229 |
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
|
1.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.49 |
|
4.49 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.82 |
60.82 |
|
30301 |
离休费 |
24.04 |
24.04 |
|
30302 |
退休费 |
21.63 |
21.63 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.86 |
13.86 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
单位名称:无锡市革命烈士陵园管理中心 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
37.67 |
||
(一)政府采购货物支出 |
0.50 |
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
37.17 |
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计590.36万元。与上年相比,收、支总计各增加6.15万元,增长1.05%。其中:
(一)收入决算总计590.36万元。包括:
1.本年收入决算合计590.36万元。与上年相比,增加6.15万元,增长1.05%,变动原因:在职职工工资性调整。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计590.36万元。包括:
1.本年支出决算合计590.36万元。与上年相比,增加6.15万元,增长1.05%,变动原因:在职职工工资性调整。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计590.36万元,其中:财政拨款收入590.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计590.36万元,其中:基本支出489.67万元,占82.94%;项目支出100.69万元,占17.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计590.36万元。与上年相比,收、支总计各增加6.15万元,增长1.05%,变动原因:在职职工工资性调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算590.36万元,占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算505.09万元相比,完成年初预算的116.88%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算22.67万元,支出决算23.57万元,完成年初预算的103.97%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算11.33万元,支出决算11.78万元,完成年初预算的103.97%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
3.抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算323.9万元,支出决算389.39万元,完成年初预算的120.22%。决算数与年初预算数的差异原因:在职职工收入追加。
4.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算0万元,支出决算20万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:相关9.30烈士纪念日活动支出。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算16.72万元,支出决算16.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算41.2万元,支出决算39.69万元,完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算35.05万元,支出决算35.04万元,完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算54.22万元,支出决算54.17万元,完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算489.67万元,其中:
(一)人员经费470.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费19.21万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算590.36万元。与上年相比,增加6.15万元,增长1.05%,变动原因:在职职工工资性调整。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算489.67万元,其中:
(一)人员经费470.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费19.21万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算27.04万元(其中:一般公共预算支出27.04万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加26.59万元,变动原因:公务用车购置及相关费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出27.04万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算27.04万元(其中:一般公共预算支出27.04万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算27.04万元(其中:一般公共预算支出27.04万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算25.84万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置车辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算1.2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算0.01万元(其中:一般公共预算支出0.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.01万元(其中:一般公共预算支出0.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训1个,组织培训3人次,开支内容:工勤人员、会计人员继续教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额37.67万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本单位共5个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计100.69万元;本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金590.36万元。
本单位共对上年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计102.43万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计584.21万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。