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2022年度无锡市退役军人服务中心单位决算公开
信息索引号 MB1510846/2023-00070 生成日期 2023-10-08 公开日期 2023-10-08
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 无锡市退役军人事务局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 其他 主题(二级) 其他 关键词 决算,资金,行政
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内容概述 2022年度无锡市退役军人服务中心单位决算公开

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款机关运行经费支出决算表

、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)负责为退役军人提供就业创业服务,做好自主择业、自谋职业军转干部服务保障工作,协助做好企业军转干部解困、维稳、救助等工作。

(二)负责做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作,承担市级退役军人服务大厅的日常运行。

(三)负责做好退役军人和其他优抚对象数据信息库的日常维护,协助做好优抚帮扶工作。

(四)指导本市各级退役军人服务中心(站)业务工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、业务指导科、服务保障科、权益维护科。本单位无下属单位。

三、2022年度主要工作完成情况

一、坚持政治引领,全面提升政治“三力”。严密组织理论学习中心组学习,加强党的二十大精神学习,推动党史学习教育常态化长效化,不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。采取线上线下相结合,开展集中学习14次、7次“云视频”学习会、5次线上学习挑战和线下理论测试活动,引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面强化政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、坚持党建统领,全面建强战斗堡垒。巩固党支部标准化规范化品牌化建设成果,常态抓好“三会一课”、主题党日活动。立足改革和人员实际,顺畅完成党支部换届选举,全面加强班子建设。严密组织妇联、工会等活动,充分发挥群团组织功能。与省厅第二综合党支部开展结对共建暨学习党的二十大精神主题党日活动,主动加入烈士陵园、民政综合服务中心等12家单位组成的“惠民+”党建联盟,持续拓展党建资源、汇聚工作合力。中心党支部被市退役军人事务局评为年度先进基层党组织,两人被评为“两优一先”优秀个人。

三、坚持固本提优,全面推动体系建设。圆满完成全省服务中心(站)建设现场推进会的承办任务,有效呈现了我市退役军人服务中心(站)建设整体风貌,获得省退役军人事务厅充分肯定以及兄弟城市一致好评。会后迅速部署十项重点任务,指导各地认真做好会议精神贯彻的“下半篇文章”。深入开展全国服务中心(站)示范型创建“回头看”调研,累计督导基层服务站近百余家次。在全市遴选50家“优秀服务站”、20名“优秀服务站站长”,有效发挥示范引路作用。组织全市基层服务中心(站)提质增效培训班,持续提升基层人员综合能力,不断夯实基层基础。广泛宣传推广“锡戎先锋”“戎马初心”“五星戎耀”等特色工作品牌,品牌矩阵初步形成、引领作用凸显,全市服务体系建设基础持续夯实,服务保障效能持续提优。

四、坚持服务为先,全面加强宗旨意识。统筹疫情防控和常态业务,认真做好“双自”、企转干部服务保障工作,安全发放涉民生资金近2亿元。组织全市退役军人基础信息建档立卡,协助优待证制发工作。认真做好退役军人帮扶援助工作,组织“慈善一日捐”“关爱老兵情暖百家”等活动,募集捐款近万元,为15名困难退役军人家庭申请省退役军人扬子关爱基金20余万元。规范做好接待大厅日常管理和来访接待,全年共接待来访来电3200件次,收到锦旗3面。

五、坚持改革强能,全面加强作风效能。结合改革实际,建立谋划统筹、组织实施、监督问效工作机制,逐月下达任务清单,推进改革试点任务平稳着陆。修订完善采购工作、重大事项议事决策、专技选拔聘用等制度,不断推动制度化规范化运行。健全完善年轻干部培养机制,常态化开展“星火大讲堂”活动,以老带新、岗位练兵,不断为年轻干部搭建良好的成长平台。统筹抓好疫情防控和常规工作,全面推进安全生产,确保单位安全稳固。

六、坚持全面从严,全面构建风清气正。围绕党风廉政建设总要求,严格落实民主集中制,落实党风廉政主体责任,分层次签订个性化全面从严治党主体责任书,覆盖率达到100%,做好了责任和压力传导。组织风险点排查治理,排查廉政风险点11项,制定防控措施18项,提升了隐患排查治理水平。开展“读廉文、学廉著”“我与党旗合影”思廉月活动,不断浓厚廉政氛围。

七、坚持守正创新,全面推动融合发展。与“锡戎先锋”品牌相结合,积极开展“四亮”窗口建设,打造“党员示范窗口”。聚焦“党建+服务+军创”,组织走访慰问、志愿服务、理论学习、党性锻炼等活动,持续提升自主择业军转干部功能型党组织建设,相关做法被评为“全市组织工作创新创优典型案例”,得到省退役军人事务厅简报专版刊发。与市人社局合作在全省率先成立退役军人和谐劳动关系协调服务中心,探索构建“调解+仲裁+劳动监察”劳动人事争议调解新模式,为7名退役军人追讨补偿金30余万元,获得退役军人锦旗赞誉。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

无锡市退役军人服务中心

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,546.42

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

1,274.52

八、社会保障和就业支出

10,668.13

 

 

九、卫生健康支出

61.46

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

91.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

10,820.94

本年支出合计

10,820.94

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

10,820.94

总计

10,820.94

 

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

财政专户管理教育收费

事业收入(不含专户管理教育收费)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

10,820.94

9,546.42

 

 

 

 

 

1,274.52

208

社会保障和就业支出

10,668.13

9,393.61

 

 

 

 

 

1,274.52

20805

  行政事业单位养老支出

43.27

43.27

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.74

14.74

 

 

 

 

 

 

20808

  抚恤

8,976.40

7,701.89

 

 

 

 

 

1,274.52

2080899

    其他优抚支出

8,976.40

7,701.89

 

 

 

 

 

1,274.52

20809

  退役安置

1,230.91

1,230.91

 

 

 

 

 

 

2080905

    军队转业干部安置

1,197.03

1,197.03

 

 

 

 

 

 

2080999

    其他退役安置支出

33.88

33.88

 

 

 

 

 

 

20828

  退役军人管理事务

417.55

417.55

 

 

 

 

 

 

2082899

    其他退役军人事务管理支出

417.55

417.55

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

61.46

61.46

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

61.46

61.46

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.08

7.08

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

54.38

54.38

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

91.34

91.34

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

91.34

91.34

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

37.59

37.59

 

 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

53.75

53.75

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

10,820.94

528.84

10,292.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10,668.13

376.04

10,292.09

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

43.27

43.27

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.74

14.74

 

 

 

 

20808

  抚恤

8,976.40

 

8,976.40

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

8,976.40

 

8,976.40

 

 

 

20809

  退役安置

1,230.91

 

1,230.91

 

 

 

2080905

    军队转业干部安置

1,197.03

 

1,197.03

 

 

 

2080999

    其他退役安置支出

33.88

 

33.88

 

 

 

20828

  退役军人管理事务

417.55

332.76

84.78

 

 

 

2082899

    其他退役军人事务管理支出

417.55

332.76

84.78

 

 

 

210

卫生健康支出

61.46

61.46

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

61.46

61.46

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.08

7.08

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

54.38

54.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

91.34

91.34

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

91.34

91.34

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

37.59

37.59

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

53.75

53.75

 

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

9,546.42

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9,393.61

9,393.61

 

 

 

 

九、卫生健康支出

61.46

61.46

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

91.34

91.34

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

9,546.42

本年支出合计

9,546.42

9,546.42

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

9,546.42

总计

9,546.42

9,546.42

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

公开05表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

 

 

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,546.42

528.84

9,017.58

208

社会保障和就业支出

9,393.61

376.04

9,017.58

20805

  行政事业单位养老支出

43.27

43.27

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.74

14.74

 

20808

  抚恤

7,701.89

 

7,701.89

2080899

    其他优抚支出

7,701.89

 

7,701.89

20809

  退役安置

1,230.91

 

1,230.91

2080905

    军队转业干部安置

1,197.03

 

1,197.03

2080999

    其他退役安置支出

33.88

 

33.88

20828

  退役军人管理事务

417.55

332.76

84.78

2082899

    其他退役军人事务管理支出

417.55

332.76

84.78

210

卫生健康支出

61.46

61.46

 

21011

  行政事业单位医疗

61.46

61.46

 

2101101

    行政单位医疗

7.08

7.08

 

2101102

    事业单位医疗

54.38

54.38

 

221

住房保障支出

91.34

91.34

 

22102

  住房改革支出

91.34

91.34

 

2210201

    住房公积金

37.59

37.59

 

2210203

    购房补贴

53.75

53.75

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

公开06表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

528.84

507.98

20.86

301

工资福利支出

501.21

501.21

 

30101

  基本工资

64.69

64.69

 

30102

  津贴补贴

196.72

196.72

 

30103

  奖金

79.89

79.89

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

13.05

13.05

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.54

28.54

 

30109

  职业年金缴费

14.74

14.74

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

61.46

61.46

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

3.17

3.17

 

30113

  住房公积金

37.59

37.59

 

30114

  医疗费

1.36

1.36

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

20.86

 

20.86

30201

  办公费

5.99

 

5.99

30202

  印刷费

0.10

 

0.10

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.36

 

0.36

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

2.16

 

2.16

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

1.39

 

1.39

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.46

 

0.46

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.64

 

0.64

30216

  培训费

0.40

 

0.40

30217

  公务接待费

0.52

 

0.52

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

0.65

 

0.65

30228

  工会经费

5.51

 

5.51

30229

  福利费

0.51

 

0.51

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

2.18

 

2.18

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.77

6.77

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

6.77

6.77

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算支出决算表(功能科目)

 

 

 

公开07表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,546.42

528.84

9,017.58

208

社会保障和就业支出

9,393.61

376.04

9,017.58

20805

  行政事业单位养老支出

43.27

43.27

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.74

14.74

 

20808

  抚恤

7,701.89

 

7,701.89

2080899

    其他优抚支出

7,701.89

 

7,701.89

20809

  退役安置

1,230.91

 

1,230.91

2080905

    军队转业干部安置

1,197.03

 

1,197.03

2080999

    其他退役安置支出

33.88

 

33.88

20828

  退役军人管理事务

417.55

332.76

84.78

2082899

    其他退役军人事务管理支出

417.55

332.76

84.78

210

卫生健康支出

61.46

61.46

 

21011

  行政事业单位医疗

61.46

61.46

 

2101101

    行政单位医疗

7.08

7.08

 

2101102

    事业单位医疗

54.38

54.38

 

221

住房保障支出

91.34

91.34

 

22102

  住房改革支出

91.34

91.34

 

2210201

    住房公积金

37.59

37.59

 

2210203

    购房补贴

53.75

53.75

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 

公开08表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

528.84

507.98

20.86

301

工资福利支出

501.21

501.21

 

30101

  基本工资

64.69

64.69

 

30102

  津贴补贴

196.72

196.72

 

30103

  奖金

79.89

79.89

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

13.05

13.05

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.54

28.54

 

30109

  职业年金缴费

14.74

14.74

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

61.46

61.46

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

3.17

3.17

 

30113

  住房公积金

37.59

37.59

 

30114

  医疗费

1.36

1.36

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

20.86

 

20.86

30201

  办公费

5.99

 

5.99

30202

  印刷费

0.10

 

0.10

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.36

 

0.36

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

2.16

 

2.16

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

1.39

 

1.39

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.46

 

0.46

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.64

 

0.64

30216

  培训费

0.40

 

0.40

30217

  公务接待费

0.52

 

0.52

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

0.65

 

0.65

30228

  工会经费

5.51

 

5.51

30229

  福利费

0.51

 

0.51

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

2.18

 

2.18

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.77

6.77

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

6.77

6.77

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

 

政府性基金预算支出决算表

 

 

 

公开10表

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。

 

国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

公开11

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。

 

财政拨款机关运行经费支出决算表

 

公开12

单位名称:无锡市退役军人服务中心

金额单位:万元

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

 

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  文物和陈列品购置

 

31022

  无形资产购置

 

31099

  其他资本性支出

 

312

对企业补助

 

399

其他支出

 

注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开13

单位名称:无锡市退役军人服务中心

单位:万元

项目

一、政府采购支出合计

0.59

  (一)政府采购货物支出

0.30

  (二)政府采购工程支出

 

  (三)政府采购服务支出

0.29

二、政府采购授予中小企业合同金额

 

  其中:授予小微企业合同金额

 

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

 

第三部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计10,820.94万元。与上年相比,收、支总计各增加1,844.53万元,增长20.55%。其中:

(一)收入决算总计10,820.94万元。包括:

1.本年收入决算合计10,820.94万元。与上年相比,增加1,844.53万元,增长20.55%,变动原因:企业退休军转干部、自主择业军转干部等退役军人相关待遇调增。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计10,820.94万元。包括:

1.本年支出决算合计10,820.94万元。与上年相比,增加1,844.53万元,增长20.55%,变动原因:企业退休军转干部、自主择业军转干部等退役军人相关待遇调增。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计10,820.94万元,其中:财政拨款收入9,546.42万元,占88.22%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,274.52万元,占11.78%。

 

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计10,820.94万元,其中:基本支出528.84万元,占4.89%;项目支出10,292.09万元,占95.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,546.42万元。与上年相比,收、支总计各增加570.01万元,增长6.35%,变动原因:企业退休军转干部、自主择业军转干部等退役军人相关待遇调增。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算9,546.42万元,占本年支出合计的88.22%。与2022年度财政拨款支出年初预算536.95万元相比,完成年初预算的1,777.9%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算28.09万元,支出决算28.54万元,完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调入职工一人。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14.05万元,支出决算14.74万元,完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调入职工一人。

3.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算0万元,支出决算7,701.89万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:专项预算年初编制在主管局,导致差异。

4.退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算0万元,支出决算1,197.03万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:专项预算年初编制在主管局,导致差异。

5.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算0万元,支出决算33.88万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:专项预算年初编制在主管局,导致差异。

6.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算317.14万元,支出决算417.55万元,完成年初预算的131.66%。决算数与年初预算数的差异原因:企业退休军转干部、自主择业军转干部等退役军人相关活动保障经费增加。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.98万元,支出决算7.08万元,完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数的差异原因:职工医疗保险基数调减。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算70.13万元,支出决算54.38万元,完成年初预算的77.54%。决算数与年初预算数的差异原因:职工医疗保险基数调减。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算49.58万元,支出决算37.59万元,完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数的差异原因:职工公积金基数调减。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算49.98万元,支出决算53.75万元,完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调入有新职工住房补贴职工一人。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算528.84万元,其中:

(一)人员经费507.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

(二)公用经费20.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,546.42万元。与上年相比,增加570.01万元,增长6.35%,变动原因:企业退休军转干部、自主择业军转干部等退役军人相关待遇调增。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算528.84万元,其中:

(一)人员经费507.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

(二)公用经费20.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.52万元(其中:一般公共预算支出0.52万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加0.05万元,变动原因:接待次数增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.52万元,占“三公”经费的100%。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.6万元(其中:一般公共预算支出0.6万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.52万元(其中:一般公共预算支出0.52万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的86.67%,决算数与预算数的差异原因:按照实际接待情况支出。其中:国内公务接待支出0.52万元,接待5批次,30人次,开支内容:省退役中心调研接待两次;扬子退役军人困难走访接待;徐州军服中心调研接待;省厅考评组考评接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.82万元(其中:一般公共预算支出0.82万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),(预算数为0万元,无法计算完成比率),决算数与预算数的差异原因:按照实际发生情况从办公费统筹支出。2022年度全年召开会议1个,参加会议12人次,开支内容:2022年企军代表迎新春座谈会会议费及简餐费。

(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.4万元(其中:一般公共预算支出0.4万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),(预算数为0万元,无法计算完成比率),决算数与预算数的差异原因:按照实际发生情况从办公费统筹支出。2022年度全年组织培训4个,组织培训32人次,开支内容:工勤人员技师培训费;参加机关事务管理局节能减排课程培训费;服务中心劳动仲裁调解员培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少22.26万元,减少100%,变动原因:涉改单位,由参公改为全额拨款事业单位,原参公单位机关运行经费科目取消,导致变动。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度,本单位共2个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计9,017.58万元;本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金9,546.42万元。

本单位共对上年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计8,378.59万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计8,976.41万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。