目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;
负责组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实;
组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作;
组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作;
组织指导全市拥军优属优待、抚恤等工作,承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施;
负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人现金典型事迹;
指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;
完成市委、市政府交办的其他任务;
职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:本单位内设机构包括办公室(政策法规处)、思想政治和权益维护处、接收安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会和省市党代会精神,紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业,让退役军人成为全社会尊重的人”这一目标,统筹新冠肺炎疫情防控和退役军人事业发展,以高度负责的态度、精准务实的举措、真抓实干的劲头,全力以赴争第一创唯一,推动退役军人工作迈上崭新台阶,为我市走在率先实现社会主义现代化最前列贡献力量!
一是巩固深化党史学习教育成果。加强党的政治理论武装,持续掀起学习贯彻党的十九届六中全会精神热潮。推动党建与业务工作深度融合,建立党史学习教育长效机制。深入开展岗位练兵活动,打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
二是科学谋划退役军人事业发展。根据市委市政府重点工作目标任务安排和省厅年度工作要点,科学拟制2022年度无锡退役军人工作要点。发挥市委领导小组办公室“中枢”功能,加强各级党委对退役军人工作的领导,研究解决重大事项、重点工作、重要问题。紧密结合新时代新任务新要求,探索创新退役军人工作新模式新路径,把退役军人工作打造成我市示范窗口。
三是继续推进市委巡察整改落实。按照时间节点完成巡察整改落实收尾工作,确保100%整改、100%到位,推动退役军人工作健康发展、可持续发展。
四是扎实推进重点工作目标任务。在服务体系建设上用功,加快实现从“有”向“优”的转变。在权益维护上用智,全力确保安全稳定。在移交安置上用力,妥善解决“后路”问题。在就业创业上用劲,瞄准一流,赶超发展。在优待褒扬上用情,推动退役军人事务民生专项资金纳入“阳光惠民”系统,实现及时预警、动态管理、在线监督。在军休服务管理上用心,构建多维度、网格化军休服务保障体系。
五是持续加大对上争取工作力度。全力争政策、争项目、争资金、争试点,在我市形成更多的“首创模式”“首单业务”,加快上位次、上进度、上水平、上效率,努力实现走在全省全国前列。
六是全力构建退役军人信息平台。把信息化建设作为一项基础性工作,找准信息化建设的切入点,认真筹划、周密部署,全面启动、快速推进。切实把基础数据弄实弄准,确保决策的科学性、精准性。
第二部分
2022年度
无锡市退役军人事务局(本级)
单位预算表
|
公开01表
|
||||
|
收支总表
|
||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
21,184.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
1,335.94
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
32,749.82
|
|
|
九、其他收入
|
10,590.00
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
42.06
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
318.95
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
33,110.83
|
本年支出合计
|
33,110.83
|
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
|
收入总计
|
33,110.83
|
支出总计
|
33,110.83
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
33,110.83 |
33,110.83 |
21,184.89 |
|
|
1,335.94 |
|
|
|
|
10,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
368 |
无锡市退役军人事务局 |
33,110.83 |
33,110.83 |
21,184.89 |
|
|
1,335.94 |
|
|
|
|
10,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
368001 |
无锡市退役军人事务局(本级) |
33,110.83 |
33,110.83 |
21,184.89 |
|
|
1,335.94 |
|
|
|
|
10,590.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
|
支出总表
|
|||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
33,110.83
|
952.24
|
32,158.59
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32,749.82
|
591.23
|
32,158.59
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.12
|
90.12
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.08
|
60.08
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.04
|
30.04
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
23,806.41
|
|
23,806.41
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2,400.00
|
|
2,400.00
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
2,444.61
|
|
2,444.61
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
18,961.80
|
|
18,961.80
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
4,403.20
|
|
4,403.20
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
2,457.71
|
|
2,457.71
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
1,945.49
|
|
1,945.49
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
118.00
|
|
118.00
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
118.00
|
|
118.00
|
|
|
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
4,332.09
|
501.11
|
3,830.98
|
|
|
|
|
2082801
|
行政运行
|
604.66
|
501.11
|
103.55
|
|
|
|
|
2082804
|
拥军优属
|
3,243.00
|
|
3,243.00
|
|
|
|
|
2082805
|
军供保障
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
2082899
|
其他退役军人事务管理支出
|
464.43
|
|
464.43
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
100.72
|
100.72
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
131.29
|
131.29
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
86.94
|
86.94
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||
|
财政拨款收支总表
|
|||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
21,184.89
|
一、本年支出
|
21,184.89
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
21,184.89
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
20,823.88
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
(十)卫生健康支出
|
42.06
|
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
318.95
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
(二十四)预备费
|
|
|
|
|
(二十五)其他支出
|
|
|
|
|
(二十六)转移性支出
|
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出
|
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出
|
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
21,184.89
|
支出总计
|
21,184.89
|
|
公开05表
|
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目)
|
||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
21,184.89
|
952.24
|
884.16
|
68.08
|
20,232.65
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
20,823.88
|
591.23
|
523.15
|
68.08
|
20,232.65
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.12
|
90.12
|
90.12
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.08
|
60.08
|
60.08
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.04
|
30.04
|
30.04
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
13,470.47
|
|
|
|
13,470.47
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2,400.00
|
|
|
|
2,400.00
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
2,444.61
|
|
|
|
2,444.61
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
8,625.86
|
|
|
|
8,625.86
|
|
20809
|
退役安置
|
2,813.20
|
|
|
|
2,813.20
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
2,157.71
|
|
|
|
2,157.71
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
655.49
|
|
|
|
655.49
|
|
20825
|
其他生活救助
|
118.00
|
|
|
|
118.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
118.00
|
|
|
|
118.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
4,332.09
|
501.11
|
433.03
|
68.08
|
3,830.98
|
|
2082801
|
行政运行
|
604.66
|
501.11
|
433.03
|
68.08
|
103.55
|
|
2082804
|
拥军优属
|
3,243.00
|
|
|
|
3,243.00
|
|
2082805
|
军供保障
|
20.00
|
|
|
|
20.00
|
|
2082899
|
其他退役军人事务管理支出
|
464.43
|
|
|
|
464.43
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
318.95
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
318.95
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
100.72
|
100.72
|
100.72
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
131.29
|
131.29
|
131.29
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
86.94
|
86.94
|
86.94
|
|
|
|
公开06表
|
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目)
|
||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
952.24
|
884.16
|
68.08
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
872.20
|
872.20
|
|
|
30101
|
基本工资
|
125.27
|
125.27
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
476.28
|
476.28
|
|
|
30103
|
奖金
|
10.44
|
10.44
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.08
|
60.08
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
30.04
|
30.04
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.06
|
42.06
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.01
|
6.01
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
100.72
|
100.72
|
|
|
30114
|
医疗费
|
2.40
|
2.40
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
18.90
|
18.90
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
68.08
|
|
68.08
|
|
30201
|
办公费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
6.13
|
|
6.13
|
|
30216
|
培训费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.06
|
|
9.06
|
|
30228
|
工会经费
|
10.22
|
|
10.22
|
|
30229
|
福利费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
30239
|
其他交通费用
|
24.26
|
|
24.26
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.74
|
|
1.74
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
11.96
|
11.96
|
|
|
30302
|
退休费
|
11.86
|
11.86
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.10
|
0.10
|
|
|
公开07表
|
||||||
|
一般公共预算支出表
|
||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
21,184.89
|
952.24
|
884.16
|
68.08
|
20,232.65
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
20,823.88
|
591.23
|
523.15
|
68.08
|
20,232.65
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.12
|
90.12
|
90.12
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.08
|
60.08
|
60.08
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.04
|
30.04
|
30.04
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
13,470.47
|
|
|
|
13,470.47
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2,400.00
|
|
|
|
2,400.00
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
2,444.61
|
|
|
|
2,444.61
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
8,625.86
|
|
|
|
8,625.86
|
|
20809
|
退役安置
|
2,813.20
|
|
|
|
2,813.20
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
2,157.71
|
|
|
|
2,157.71
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
655.49
|
|
|
|
655.49
|
|
20825
|
其他生活救助
|
118.00
|
|
|
|
118.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
118.00
|
|
|
|
118.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
4,332.09
|
501.11
|
433.03
|
68.08
|
3,830.98
|
|
2082801
|
行政运行
|
604.66
|
501.11
|
433.03
|
68.08
|
103.55
|
|
2082804
|
拥军优属
|
3,243.00
|
|
|
|
3,243.00
|
|
2082805
|
军供保障
|
20.00
|
|
|
|
20.00
|
|
2082899
|
其他退役军人事务管理支出
|
464.43
|
|
|
|
464.43
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.06
|
42.06
|
42.06
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
318.95
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
318.95
|
318.95
|
318.95
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
100.72
|
100.72
|
100.72
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
131.29
|
131.29
|
131.29
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
86.94
|
86.94
|
86.94
|
|
|
|
公开08表
|
||||
|
一般公共预算基本支出表
|
||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
952.24
|
884.16
|
68.08
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
872.20
|
872.20
|
|
|
30101
|
基本工资
|
125.27
|
125.27
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
476.28
|
476.28
|
|
|
30103
|
奖金
|
10.44
|
10.44
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.08
|
60.08
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
30.04
|
30.04
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.06
|
42.06
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.01
|
6.01
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
100.72
|
100.72
|
|
|
30114
|
医疗费
|
2.40
|
2.40
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
18.90
|
18.90
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
68.08
|
|
68.08
|
|
30201
|
办公费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
6.13
|
|
6.13
|
|
30216
|
培训费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.06
|
|
9.06
|
|
30228
|
工会经费
|
10.22
|
|
10.22
|
|
30229
|
福利费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
30239
|
其他交通费用
|
24.26
|
|
24.26
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.74
|
|
1.74
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
11.96
|
11.96
|
|
|
30302
|
退休费
|
11.86
|
11.86
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.10
|
0.10
|
|
|
公开09表
|
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
15.19
|
6.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.06
|
3.00
|
2.40
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
公开10表
|
||||
|
政府性基金预算支出表
|
||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表
|
||||
|
国有资本经营预算支出预算表
|
||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表
|
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
单位:万元
|
||
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
|
合计
|
65.65
|
||
|
302
|
商品和服务支出
|
65.65
|
|
|
30201
|
办公费
|
49.98
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10.40
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.00
|
|
|
30229
|
福利费
|
2.27
|
|
|
公开13表
|
|||||||||
|
政府采购支出表
|
|||||||||
|
单位:无锡市退役军人事务局(本级)
|
|
单位:万元
|
|||||||
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
||||||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度收入、支出预算总计33,110.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,117.84万元,增长6.83%。
其中:
(一)收入预算总计33,110.83万元。包括:
1.本年收入合计33,110.83万元。
(1)一般公共预算拨款收入21,184.89万元,与上年相比增加429.9万元,增长2.07%。主要原因是在职职工工资性收入调整及各类服务对象补助提标。。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入1,335.94万元,与上年相比增加1,335.94万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是自主择业军转干部住房补贴和社保补助区级财政分担部分上交后作为财政专户管理资金安排。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入10,590万元,与上年相比增加352万元,增长3.44%。主要原因是增加企业退休军转干部中央财政补助预算。。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计33,110.83万元。包括:
1.本年支出合计33,110.83万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出32,749.82万元,主要用于局机关人员经费及机构运转支出、退役军人及优抚对象的各类补助支出、开展双拥工作以及为退役军人提供保障服务的各项支出。与上年相比增加2,060.82万元,增长6.72%。主要原因是在职职工工资性收入调整及各类服务对象补助提标。
(2)卫生健康支出(类)支出42.06万元,主要用于局机关工作人员的医疗保险支出。与上年相比增加5.13万元,增长13.89%。主要原因是主要原因是缴费基数调整。
(3)住房保障支出(类)支出318.95万元,主要用于局机关工作人员住房公积金、逐月住房补贴及新职工购房补贴的支出。与上年相比增加51.97万元,增长19.47%。主要原因是缴费基数调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年收入预算合计33,110.83万元,包括本年收入33,110.83万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入21,184.89万元,占63.98%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金1,335.94万元,占4.04%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入10,590万元,占31.98%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年支出预算合计33,110.83万元,其中:
基本支出952.24万元,占2.88%;
项目支出32,158.59万元,占97.12%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度财政拨款收、支总预算21,184.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加429.91万元,增长2.07%。主要原因是在职职工工资性收入调整及各类服务对象补助提标。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年财政拨款预算支出21,184.89万元,占本年支出合计的63.98%。与上年相比,财政拨款支出增加429.91万元,增长2.07%。主要原因是在职职工工资性收入调整及各类服务对象补助提标。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.08万元,与上年相比减少5.09万元,减少7.81%。主要原因是缴费比例调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.04万元,与上年相比减少2.54万元,减少7.8%。主要原因是缴费比例调整。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出2,400万元,与上年相比增加216万元,增长9.89%。主要原因是抚恤金计算基数调整。
4.抚恤(款)义务兵优待(项)支出2,444.61万元,与上年相比减少70.51万元,减少2.8%。主要原因是市、区两级分担比例调整。
5.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出8,625.86万元,与上年相比增加1,190.08万元,增长16%。主要原因是增加了企业退休军转干部养老金补差预算。
6.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出2,157.71万元,与上年相比减少1,669.62万元,减少43.62%。主要原因是市、区两级分担比例调整。
7.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出0万元,与上年相比减少15.28万元,减少100%。主要原因是一名军休干部移交至军休中心管理。
8.退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出655.49万元,与上年相比减少1,053.91万元,减少61.65%。主要原因是市、区两级分担比例调整。
9.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出118万元,与上年相比减少201.31万元,减少63.05%。主要原因是市、区两级分担比例调整。
10.退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出604.66万元,与上年相比减少8.29万元,减少1.35%。主要原因是人员减少。
11.退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是军运费科目调整。
12.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出3,243万元,与上年相比增加2,038.33万元,增长169.2%。主要原因是增加了崇军关爱基金充实资金。
13.退役军人管理事务(款)军供保障(项)支出20万元,与上年相比增加20万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是军运费科目调整。
14.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出464.43万元,与上年相比减少45.05万元,减少8.84%。主要原因是减少了退役士兵社保接续费用。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出42.06万元,与上年相比增加5.13万元,增长13.89%。主要原因是缴费基数调整。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出100.72万元,与上年相比增加16.41万元,增长19.46%。主要原因是缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出131.29万元,与上年相比增加9.9万元,增长8.16%。主要原因是缴费基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出86.94万元,与上年相比增加25.66万元,增长41.87%。主要原因是缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度财政拨款基本支出预算952.24万元,其中:
(一)人员经费884.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费68.08万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年一般公共预算财政拨款支出预算21,184.89万元,与上年相比增加429.9万元,增长2.07%。主要原因是在职职工工资性收入调整及各类服务对象补助提标。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算952.24万元,其中:
(一)人员经费884.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费68.08万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出6.13万元,占“三公”经费的40.36%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出9.06万元,占“三公”经费的59.64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出6.13万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出9.06万元,与上年预算数相同。
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与上年预算数相同。
无锡市退役军人事务局(本级)2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元,比上年预算减少49.62万元,主要原因是服务对象的培训不再列入单位“三公一会一培训”的统计范围。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市退役军人事务局(本级)2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出65.65万元。与上年相比增加43.2万元,增长192.43%。主要原因是增加了运转类项目安排的支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金33,110.83万元;本单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计32,035.04万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为99.62%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):反映各级退役军人事务部门所属军供站(兵站)管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

